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  • 營業稅調整分錄問題
  • 營業稅調整分錄問題

  • Q:A:1.發票大寫有誤但進項已經申報廠商改重新開3立月發票(未稅3595稅180),請 貴公司退回原本1月開立發票,1.2月份營業稅應辦理更正申報。
    Q:請問1-2月營業稅已繳納營業稅了 那是申報直接刪除這筆金額嗎,然後調整進項稅額於3月份嗎

    2.進銷項,應納或留抵稅額根據更正申報金額作差異調整分錄即可,原入賬費用或進貨分錄可無須調整,3月發票於3.4月營業稅申報正常申報辦理
    Q:請問調整分錄是可以調整在3月份嗎 調整分錄為何?
  • 姓名:鄧先生/小姐
  • 行業別:專業、科學及技術服務業
  • 區域:台北市
  • 詢問日期:2025-03-17
  • 點閱次數:232
  • 會計師回覆#1
  • 許禮賢

    許禮賢

    榮譽會計師

    A:1.調整分錄建議於辦理更正申報時調整.
    2.建議分錄:
    借:進項稅額XXX(該退回發票之進項稅額申報營業稅時進銷項以互為沖銷故應調回)
    貸:應納稅額/留抵稅額XXX

    (針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(114年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題。
    因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可申請現場/視訊諮詢及進階診斷服務,請洽執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)
    想了解企業本身財務能力嗎?財務能力等級問卷可以協助您檢視企業自身財務能力,請點選下列網址獲得您專屬的財會能力建議 https://forms.gle/Ab9QJeydWkjstnaFA

  • 回覆日期2025-03-17
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